Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

Opções de filtro Escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
Lista de diárias Foram encontradas 3985 registros

DIÁRIA: 0405002/2019 05/04/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNCIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

Beneficiário: POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0405001/2019 05/04/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 05 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NIVELAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS DESAFIOS DO NÚCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA.

Beneficiário: MARIA ALCIMA DA PONTE PRADO RODRIGUES

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0404001/2019 05/04/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

Beneficiário: NARCELIO HOLANDA MELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0404002/2019 04/04/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA.

Beneficiário: FRANCISCO SILLAS CAVALCANTE

Quantidade: 2

Valor unidade: 80,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 0403005/2019 03/04/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTOR EFICIENTE DE CONTAS DE ENERGIA - MÓDULO I, NA SEDE DA ENEL.

Beneficiário: EDGLEISON SILVEIRA MARINHO

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 200,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 0403004/2019 03/04/2019

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03, 05 E 07 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO.

Beneficiário: FRANCISCO BRENO PINTO PRADO

Quantidade: 3

Valor unidade: 80,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0403003/2019 03/04/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

Beneficiário: POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0403002/2019 03/04/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

Beneficiário: NARCELIO HOLANDA MELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0403001/2019 03/04/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO AO SECRETÁRIO, POR OCAISÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA A CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EM ESPORTES PARA O DESENVOLVIMENTO.

Beneficiário: CARLOS EDUARDO FROTA DE MOURA

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 200,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 0402006/2019 02/04/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018 - APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃ [...]

Beneficiário: MICHELLE MELO DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0402005/2019 02/04/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018 - APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃ [...]

Beneficiário: ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0402004/2019 02/04/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018, NA APRECE.

Beneficiário: JOSE EMILIANNO SOUSA PONTE

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0402003/2019 02/04/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA A OFICINA DE CONTRATOS E REPASSE 2018, NA APRECE.

Beneficiário: HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0322003/2019 02/04/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO.

Beneficiário: FRANCISCO BRENO PINTO PRADO

Quantidade: 2

Valor unidade: 80,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 0401001/2019 01/04/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

Beneficiário: NARCELIO HOLANDA MELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0329001/2019 29/03/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE A UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL.

Beneficiário: POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0328003/2019 28/03/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Beneficiário: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0328002/2019 28/03/2019

PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Beneficiário: FRANCISCO JAMES MELO LOIOLA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0328001/2019 28/03/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO A FORTALEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

Beneficiário: NARCELIO HOLANDA MELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0327001/2019 27/03/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO A FORTALEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

Beneficiário: POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0326005/2019 26/03/2019

PAGMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO.

Beneficiário: FRANCISCO BRENO PINTO PRADO

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0326004/2019 26/03/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO À SECRETÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA TRATAR SOBRE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DESSE MUNICÍPIO, UNTO AO IDACE.

Beneficiário: HELENIRA DE SOUSA PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 0326003/2019 26/03/2019

PAGMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO.

Beneficiário: HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0326002/2019 26/03/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL QUE TRATA DAS DIRETRIZES DO LEITE DO PAA DO ESTADO DO CEARÁ.

Beneficiário: FRANCISCA LUZINETE TIMBO DE SOUSA SANCHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0326001/2019 26/03/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO A FORTALEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

Beneficiário: NARCELIO HOLANDA MELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0325001/2019 25/03/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO.

Beneficiário: FRANCISCO BRENO PINTO PRADO

Quantidade: 2

Valor unidade: 80,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 0322002/2019 22/03/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

Beneficiário: POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0322001/2019 22/03/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROJETO VIDAS PRESERVADAS.

Beneficiário: FRANCISCA ELIZETE GOMES ARAUJO

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0321002/2019 21/03/2019

PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

Beneficiário: HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 0321001/2019 21/03/2019

EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA TRNSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

Beneficiário: NARCELIO HOLANDA MELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito